گزارش کامل مجمع سهامداران شرکت تولید برق عسلویه مپنا

0

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا، روز شنبه ۱۴ تیر ماه با حضور ۹۱ درصد صاحبان سهام رسمیت یافت و هیأت رییسه مجمع، تقسیم ۹۷۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم معادل ۶۰ درصد را برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رساند.

این جلسه به ریاست آقای میرزایی، معاون اقتصادی مالی گروه مپنا، نظارت مهندس بهبهانی و آقای دلگشایی به عنوان ناظرین ، مهندس حاجی‌ولیئی به عنوان دبیر جلسه و بازرس، حسابرس و نماینده سازمان بورس برگزار شد.

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سوئیت سمفونی گروه مپنا، گزارش هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا قرائت شد و اطلاعات کلی شرکت، اطلاعات مالی شرکت، گزارش دستاوردهای شرکت در سال ۱۳۹۲ و طرح توسعه نیروگاه عسلویه تشریح شد. بر اساس اعلام، ۹۰ درصد سهام شرکت تولید برق عسلویه متعلق به گروه مپنا و مابقی متعلق به سایر سهامداران حقیقی و حقوقی است. همچنین خرید تضمینی برق در قرارداد شرکت، براساس مکانیزم ظرفیت و انرژی تنظیم شده است. در دوره خرید تضمینی معادل ۹۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه در هر ماه با نرخ تعدیل شده آن ماه به شرکت پرداخت می‌شود. به این ترتیب تنها ۱۰ درصد از درآمد شرکت وابسته به تولید برق و اعلام نیاز دیسپاچینگ است. به منظور کاهش ریسک ناشی از افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز نیز، نرخ فروش ماهیانه با فرمول معینی تعدیل می‌شود، به گونه‌ای که نرخ پایه ۱۵۴.۱۱ فروش برق در سال ۸۵، در سال ۹۲ به حدود ۴۵۴ ریال رسیده است.

پس از اتمام دوره خرید تضمینی برق، تعهد شرکت توانیر به تامین سوخت نیروگاه تا انتهای دوره ۲۰ ساله قرارداد پابرجا خواهد بود. همزمان با ورود به بازار برق با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، بدون مصرف سوخت اضافی، ظرفیت تولید برق نیروگاه ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت، لذا هزینه تولید هر کیلووات برق در حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر سهم هزینه سوخت از قیمت تمام شده هر کیلووات برق کمتر خواهد بود.

اطلاعات عملکرد مالی طی دوره سه سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد درآمد خالص این شرکت در سال ۱۳۹۰ برابر ۲،۱۴۷،۰۷۲ ریال، در سال ۱۳۹۱ برابر ۱،۹۵۴،۴۹۱ ریال و در سال ۱۳۹۲ برابر ۳،۴۳۱،۷۴۱ ریال بوده است. همچنین در حالی که درصد تغییرات شاخص کل نسبت به روز عرضه اولیه سهام عسلویه، منفی ۱۲ درصد بوده است، درصد تغییرات سهام عسلویه ۲ درصد مثبت به ثبت رسیده است.

طبق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه عسلویه، ۷.۱ درصد برق شبکه کشور را در سال ۱۳۹۱ تامین نموده که بیشترین میزان در بین نیروگاه های خصوصی کشور بوده است. علیرغم افزایش ظرفیت شبکه کشور، تولید در سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به سال قبل رشد ۲.۴ درصد را نشان می‌دهد.

با توجه به موقعیت مناسب نیروگاه عسلویه در شبکه برق، میزان تولید نیروگاه به نسبت کل ظرفیت تولید آن در سال ۱۳۹۲، بیش از ۶۱ درصد بوده است. با توجه به مصوبه هیات وزیران، مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، امکان توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه از طریق عقد قرارداد بیع متقابل با شرکت توانیر فراهم شده است.

شایان ذکر است، پس از قرائت گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به ارائه گزارش تفصیلی خود از شرکت تولید برق عسلویه مپنا پرداخت که مورد توجه سهام‌داران قرار گرفت.

در ادامه سهام‌‎داران پرسش‌های خود را طرح کردند و آقایان میرزایی و حاجی‌ولیئی با اختصاص زمان قابل توجهی به پرسش‌های مطروحه پاسخ دادند.

انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی، مؤسسه حسابرسی “راده” به عنوان حسابرس قانونی و “آروین ارقام” به عنوان حسابرس علی‌البدل شرکت و نیز میزان پاداش اعضای هیات‌مدیره از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا بود.

بر اساس مصوبات مجمع، هیأت مدیره شرکت تولید برق عسلویه، عبارتند از “شرکت گروه مپنا، شرکت تولید آب و برق قشم مپنا، شرکت تولید برق گناوه مپنا، شرکت تولید برق غرب کارون مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا”.

سود خالص شرکت

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

روند قیمت سهام شرکت

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

رخدادهای مهم شرکت در سال ۱۳۹۲

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

فروش برق سالیانه نیروگاه عسلویه

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

بخشی از افزایش فروش سال ۹۰نسبت به ۸۹مربوط به حل یکی از اختلافات قرار دادی با شرکت توانیر و اعمال نتایج آن از ابتدای قرارداد تا سال ۹۰در فروش سال ۹۰بوده است.

بخشی از افزایش سال ۹۲نسبت به سال ۹۱مربوط به تغیر نرخ ارز مجمع به مبادله ای بوده است.

پیش بینی تولید و فروش نیروگاه در سالهای آینده

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

فرضیات:

* میزان تولید نیروگاه برابر با متوسط سال های ۹۱و۹۲پیش بینی شده است.

* افزایش سالیانه نرخ فروش برق،معادل متوسط رشد قبلی نرخ فروش برق طی سالهای قبل در نظر گرفته شده است.(حدود ۱۱درصد)

طرح توسعه نیروگاه عسلویه به سیکل ترکیبی

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

مکانیزم قراردادی

باتوجه به مصوبه هیأت وزیران مورخ ۹۲.۰۸.۰۱مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور،امکان توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه از طریق عقد قرار داد بیع متقابل با شرکت توانیر فراهم شده است.

بند ۱۹قانون بودجه سال ۱۳۹۲:

به منظور اجرای طرح افزایش بازدهی نیروگاه ها ،با الویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی و… به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرحهای افزایش بازدهی و ولید نیروگاه های بخش دئلتی و خصوصی…با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.

دولت مکلف است در قبال این تعهد،سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت خانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.

مزایای اجرای طرح :

* بازگشت سرمایه طرح در مدت کمتر از ۲سال با مکانیزم بیع متقابل

* افزایش ۵۰%درصدی ظرفیت تولید و در نتیجه فروش برق نیروگاه

* افزایش راندمان نیروگاه از حدود ۳۲%به حدود۴۹%

* کاهش قابل توجه قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاه به دلیل کاهش مصرف سوخت از افزایش راندمان

* افزایش ضریب بهره برداری از نیروگاه به دلیل افزایش راندمان نیروگاه (اولویت مدیریت شبکه، نیروگاله های با راندمان بالاتر میباشد)

* طرح توسعه نیروگاه عسلویه به سیکل ترکیبی

اقدامات انجام شده تا کنون:

* قرار داد بیع متقابل با شرکت توانیر:

– تکمیل و ارسال فرم و اسناد فراخان طرح های افزایش بازدهی شرکت توانیر(آذر ماه ۱۳۹۲)

– تایید اولیه طرح و تکمیل متن قرارداد بیع و ارسال آن به شرکت توانیر(بهمن ماه ۱۳۹۲)

– تایید طرح توسط معونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان یکی چند طرح اولویت دار جهت سیکل ترکیبی(اسفند۱۳۹۲)

* احداث پروژه:

– قرارداد EPC(مهندسی ،تأمین تجهیزات و احداث) طرح با گروه مپنا نهایی شده است.

– مطالعات اتصال به شبکه طرح توسط مشاور انجام شده و جهت تایید به توانیر ارسال شده است.

ترازنامه:

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

صورت سود و زیان:

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ